|
Faktúra |
21/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
93,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
22/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
8,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ A.S. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
23/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
124,09 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
24/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
129,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
25/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
21,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
26/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
151,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
KUBOVIČ FRANTIŠEK |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
27/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
140,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
28/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
184,27 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
29/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
178,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
KUBOVIČ FRANTIŠEK |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
108,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
31/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
75,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
COOP |
|
|
|
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
76,36 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
COOP |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
80,04 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
COOP |
|
|
|
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
10,49 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
COOP |
|
|
|
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
112,76 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Kubovič |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
Faktúra |
092/2019
|
PLAVECKÝ VÝCVIK
|
340,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
CORPORATE EVENTS S.R.O. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
093/2019
|
ŠKOLENIE ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ARTEDU SPOL S R.O. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
094/2019
|
VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 06/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
095/2019
|
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 05/2019
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
ECONIT S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
096/2019
|
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPIŠIAKOVÁ JANKA |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |