|
|
Faktúra |
2100012129
|
telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
672/19
|
02.12.2021 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021260
|
servisné práce na zabezpečovacom systéme
|
60,00 |
s DPH |
166/21
|
|
01.12.2021 |
Ledar s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202109095
|
dezinfekčný prostriedok
|
96,00 |
s DPH |
167/21
|
|
01.12.2021 |
ROIN, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021988169
|
dezinfekčný prostriedok
|
91,50 |
s DPH |
165/21
|
|
01.12.2021 |
Lukáš Ríha |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8058269771
|
záložný zdroj
|
54,70 |
s DPH |
164/21
|
|
01.12.2021 |
Internet Mall Slovensko |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
obaly za obedy 11/2021
|
1 420,80 |
s DPH |
|
508/21
|
01.12.2021 |
GM CAFFE s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211479
|
šatňová lavička
|
491,04 |
s DPH |
157/21
|
|
01.12.2021 |
AJ produkty a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6601621
|
potraviny
|
115,42 |
s DPH |
|
163/11
|
21.06.2021 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210104
|
potraviny
|
184,55 |
s DPH |
|
1204/12
|
31.05.2021 |
Fram František Kubovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5071592649
|
tlačiareň
|
156,60 |
s DPH |
198/21
|
|
27.12.2021 |
Internet Mall Slovensko |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210078
|
potraviny
|
181,64 |
s DPH |
|
1204/12
|
30.04.2021 |
Fram František Kubovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101365
|
učebnice
|
1 096,37 |
s DPH |
48/21
|
|
18.05.2021 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2105098
|
služby pri vybavení KSC
|
60,00 |
s DPH |
|
1307/17
|
17.05.2021 |
A.V.I.S. spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100060
|
farba, štetce
|
295,24 |
s DPH |
55/21
|
|
17.05.2021 |
Lapoš Gabriel - Farby laky |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8130015138
|
voda
|
105,00 |
s DPH |
|
2243/2002
|
13.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120521
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
54/21
|
|
12.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4721008972
|
registratúra
|
84,00 |
s DPH |
|
874/18
|
10.05.2021 |
Swan, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6202128563
|
tonery
|
65,76 |
s DPH |
45/21
|
|
10.05.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4301621
|
potraviny
|
193,45 |
s DPH |
|
163/11
|
30.04.2021 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202105105
|
webinár
|
9,90 |
s DPH |
53/21
|
|
19.05.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
18.05.2021 |